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答疑老师:李伟老师
直接转到营业外支出就可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:税务师晓雨
未开票收入栏按照补开发票的金额填写,看看是否能通过,如果不能通过,找主管税局解决 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是建筑企业么,同市跨区经营,现在已经不需要办理外经证了。 查看全部回复
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答疑老师:王晓杰老师
是有预收款项么 查看全部回复
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答疑老师:许老师
通常不是这个数据。工业总产值=产成品价值(产量*不含税实际销售平均单价)+对外加工费收入+半成品、在产品期末期初差额 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
独立核算的分公司,不会占用的 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你的未开票金额有没有做收入? 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
本月红冲的在本月减去红冲的销项税额。税控盘发票汇总表里有一个实际销项税额=销项正数税额一销项负废税额(当月作废的)一销项负数税额(当月红冲的)。 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
业务真实,可以的 查看全部回复
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答疑老师:xinyue
按实际收入计账,增值税申报时将这部分收入作为未开票收入申报。 查看全部回复
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不含税收入刚好45万不用缴纳增值税,但是企业盈利要交企业所得税。最好不要顶格开,容易引起税务风险。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
金额只能这么大,如果想要再升限需要和税务确认是否能够升限 查看全部回复
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你增值税是季报吧,到4月申报1月到3月的增值税时,申报表按照开票收入,实际填报。如果你第一季度开其他的专票了,这个税款会抵减掉,如果第一季度没有开其他的发票,先申报增值税报表,然后可以带着申报表申请退税或留着以后抵减。 查看全部回复
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5%是差额征税的吗? 查看全部回复
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开票了,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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可以,是的 查看全部回复
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只涉及退货部分金额 查看全部回复
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普票没有规定 查看全部回复
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有什么问题呢 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
按开票金额预交,没什么影响,如果当地有异议,可签补充协议 查看全部回复
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公众号:会计宝
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